目录
第一部分 365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊教育学校2021年度部门决算明细说明表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共决算支出表
三、一般公共决算基本支出表
四、一般公共决算“三公”经费支出表
五、政府性基金决算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊教育学校2021年度部门决算情况说明分析表
第四部分 名词解释
第一部分
365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校概况
一、365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校部门决算单位构成
纳入365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校2021年决算编制范围的仅365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校一家单位。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职能
1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2、承担全市听障、智障和视障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育工作,按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
3、贯彻国家教育方针政策,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。
4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供“送教上门”等教育服务,并将其纳入学籍管理。
5、全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。
(二)机构设置
根据西藏365bet最新备用_中爱365APP_365heart地区机构编制委员会山机编复[2013]12号批复,内设有8个股级处(室、部),分别是:办公室、政教处、教务处、工会办、团少部、总务处、康复部、职教部。
单位编制人数46人。2019年实有教职工48名,其中:在职教职工48名,(专业技术人员47人,合同制工人1人)。车辆编制1辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。
第二部分
365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校2021年度决算明细表
(详见附表)
第三部分
365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校2021年度决算情况说明
一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明
2021 年,财政拨款收支总决算2409.82万元,其中:当年财政拨款收入2105.71万元。上年结转304.11万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出全部为教育支出2409.82万元,其中项目支出89.59万元。
2021年财政拨款收支总决算与2020年财政拨款收支总决算相比,增加100.07万元,增加率4%。其中:当年财政拨款收入比上年减少89.8万元,增加4%;年初结转比上年的年初结转增加189.87万元,增加1.6倍。决算收支增减变化的主要原因是:本年职教教学楼项目未实施。365bet最新备用_中爱365APP_365heart
二、关于部门收入决算情况说明
2021年度收入决算总计2409.82万元。其中:当年财政拨款收入2105.71万元,占87.38%;上年结转304.11万元,占12.62%。
三、关于部门支出决算情况说明
2021年支出合计2409.82万元。其中:基本支出2320.23万元,占96.28%;项目支出89.59万元,占3.72%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2409.82万元,比上年财政拨款支出增加556.85万元,增加30.05%。增加的主要原因是2020年的职教教学楼等项目已实施完成。
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明
365bet最新备用_中爱365APP_365heart市特殊学校2021年一般公共决算当年财政拨款2409.82万元,其中:教育支出2409.82万元,占100.00%。
(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明
教育支出(类) 特殊教育 (款)特殊学校教育(项) 2409.82万元,比2020年增加556.85万元增加30.05%,增加的主要原因是2020年干部职工职教教学楼等项目已实施完成。
五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算基本支出2409.82万元, 其中:人员经费1882.66万元:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、水电费补贴、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、维稳值班补助费、独生子女包干费、职工基本养老保险、医疗保险、职业年金及其他工资福利支出。(其中对个人和家庭的补助支出为153.91万元,主要为学生“三包经费”及营养改善资金等。)
商品服务支出437.57万元:包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出。
项目支出89.59万元,主要2020年的职教教学楼等项目已实施完成。
六、2021年“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费决算5.41万元,其中无公务接待支出,公务用车运行维护费5.41万元,因公出国(境)费0万元。与2020年相比减少1.32万元,其中:公务接待减少0.00万元,与2020年相比持平;公务用车运行维护费减少1.32万元,与2020年相比减少19.61%,增加的主要原因是加强公务用车管理。
2021年公务用车编制数1台,年末公务用车保有量1台,无车辆购置经费决算支出,公务接待0批次0人。
七、2021年度政府性基金决算支出情况说明
2021年度无政府性基金相关支出。
八、2021年度收支决算情况总体说明
2021年收支总决算2409.82万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入2105.71万元,上年结转304.11万元;本年度支出总计2409.82万元,其中教育支出为2409.82万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)学校运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
2021年本单位政府采购经费支出总额0万元,其中,政府采购货物0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,市特殊学校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明2021年,本单位无纳入绩效目标管理项目。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。
二、特殊教育:反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)、助学金(包括学生“三包”经费营养改善资金计划)。
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